图书介绍
内部审计若干问题研究pdf电子书版本下载
- 谌小红编 著
- 出版社: 北京:中国物资出版社
- ISBN:9787504738363
- 出版时间:2011
- 标注页数:232页
- 文件大小:56MB
- 文件页数:240页
- 主题词:内部审计-研究-中国
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图书目录
第一章 绪论 1
第一节 研究背景及意义 1
第二节 研究现状分析 4
第二章 内部审计的角色定位和职能重构 22
第一节 现代公司治理中内部审计的角色定位 22
第二节 公司治理中内部审计的职能重构 29
第三节 内部审计的价值增值功能 40
第三章 内部审计与风险管理 53
第一节 内部审计与风险管理的融合 53
第二节 整体化风险管理下内部审计的变更 59
第三节 风险导向内部审计 67
第四章 内部审计与内部控制 81
第一节 内部审计与内部控制的关系 81
第二节 内部审计对内部控制有效性的评价 88
第五章 内部审计执行力及其精细化管理 100
第一节 内部审计执行力概述 100
第二节 基于公司治理视角的内部审计执行力相关分析 104
第三节 内部审计的精细化管理 119
第六章 内部审计质量与控制 128
第一节 内部审计质量与控制概述 128
第二节 内部审计质量保证体系 132
第三节 内部审计质量控制系统构建 145
第七章 内部审计与会计信息质量 165
第一节 内部审计对会计信息质量的影响 165
第二节 内部审计对会计信息质量影响的实证分析 170
第八章 内部审计与公司绩效 182
第一节 内部审计参与公司绩效评估 182
第二节 内部审计对公司绩效影响的实证分析 187
第三节 借公司治理契机,推动内部审计参与绩效评估 205
参考文献 217