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必胜丛书 2001注册会计师全国统一考试应试辅导用书 审计pdf电子书版本下载

必胜丛书  2001注册会计师全国统一考试应试辅导用书  审计
  • 徐永涛,方时娇主编 著
  • 出版社: 广州:南方日报出版社
  • ISBN:7806520791
  • 出版时间:2001
  • 标注页数:333页
  • 文件大小:97MB
  • 文件页数:342页
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图书目录

2001年度注册会计师全国统一考试《审计》考试大纲 1

第一章 注册会计师审计概论 3

要点与讲解 3

第一节 注册会计师审计的起源与发展 3

第二节 注册会计师审计的基本概念 6

第三节 注册会计师审计与其他类型审计的关系 7

历年考题评析 9

强化练习 10

第二章 注册会计师管理 13

要点与讲解 13

第一节 注册会计师考试与注册登记 13

第二节 注册会计师业务范围 14

第三节 会计师事务所 14

第四节 注册会计师协会 16

第五节 注册会计师行业管理体制 17

历年考题评析 18

强化练习 19

第三章 注册会计师执业规范体系 22

要点与讲解 22

第一节 独立审计准则 22

第二节 审计质量控制准则 26

第三节 职业道德准则 28

第四节 后续职业教育准则 30

历年考题评析 30

强化练习 33

第四章 注册会计师的法律责任 40

要点与讲解 40

第一节 注册会计师法律责任 40

第二节 注册会计师如何避免法律诉讼 45

历年考题评析 45

强化练习 47

第五章 审计目标与审计范围 51

要点与讲解 51

第一节 审计总目标 51

第二节 审计具体目标及其确定 52

第三节 审计过程与审计目标的实现 54

第四节 审计业务约定书与审计范围 55

历年考题评析 58

强化练习 61

第六章 审计证据与审计工作底稿 71

要点与讲解 71

第一节 审计证据 71

第二节 审计工作底稿 78

历年考题评析 80

强化练习 85

第七章 审计计划、重要性及审计风险 92

要点与讲解 92

第一节 审计计划 92

第二节 审计重要性 95

第三节 审计风险 99

第四节 初步审计策略 104

历年考题评析 105

强化练习 108

第八章 内部控制及其测试与评价 117

要点与讲解 117

第一节 内部控制目标与要素 117

第二节 了解与记录内部控制 119

第三节 内部控制测试 121

第四节 内部控制评价 124

第五节 管理建议书 125

历年考题评析 126

强化练习 129

第九章 审计测试中的抽样技术 136

要点与讲解 136

第一节 审计抽样概论 136

第二节 控制测试中抽样技术的运用 141

第三节 实质性测试中抽样技术的运用 143

历年考题评析 144

强化练习 146

第十章 销售与收款循环审计 153

要点与讲解 153

第一节 销售与收款循环的特性 153

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 154

第三节 主营业务收入审计 156

第四节 应收账款审计 157

第五节 坏账准备审计 159

第六节 其他相关账户审计 160

历年考题评析 161

强化练习 164

第十一章 购货与付款循环审计 175

要点与讲解 175

第一节 购货与付款循环的特性 175

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 175

第三节 应付账款审计 176

第四节 固定资产和累计折旧审计 178

第五节 其他相关账户审计 181

历年考题评析 182

强化练习 188

第十二章 生产循环审计 194

要点与讲解 194

第一节 生产循环的特性 194

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 194

第三节 存货成本审计 195

第四节 分析性复核 196

第五节 存货监盘 197

第六节 存货计价审计和截止审计 199

第七节 应付工资审计 200

第八节 其他相关账户审计 200

历年考题评析 201

强化练习 202

第十三章 筹资与投资循环审计 208

要点与讲解 208

第一节 筹资与投资循环的特性 208

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 208

第三节 借款审计 210

第四节 所有者权益审计 211

第五节 投资审计 214

历年考题评析 215

强化练习 218

第十四章 货币资金与特殊项目审计 224

要点与讲解 224

第一节 货币资金与业务循环 224

第二节 内部控制测试 225

第三节 现金审计 225

第四节 银行存款审计 227

第五节 其他货币资金审计 228

第六节 特殊项目审计 229

历年考题评析 240

强化练习 244

第十五章 终结审计与审计报告 256

要点与讲解 256

第一节 审计报告编制前的工作 256

第二节 审计报告概述 259

第三节 审计报告准则 260

第四节 审计报告的基本类型 261

第五节 审计报告的编制 264

第六节 期后发现的事实 264

第七节 特殊目的审计报告 265

历年考题评析 267

强化练习 282

第十六章 与审计相关的其它鉴证业务 296

要点与讲解 296

第一节 验资 296

第二节 盈利预测审核 302

第三节 基本建设工程预算、结算、决算审核 304

历年考题评析 305

强化练习 313

模拟试题 319

附录 《审计》应试技巧 329

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