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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014pdf电子书版本下载

审计署内部审计科研课题研究报告  2013-2014
  • 中国内部审计协会编 著
  • 出版社: 北京:中国时代经济出版社
  • ISBN:9787511923318
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:416页
  • 文件大小:53MB
  • 文件页数:424页
  • 主题词:审计-科研课题-研究报告-中国-2013~2014

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图书目录

前言 1

基于质量控制5M1E分析法的内部审计质量控制体系研究&中国海洋石油总公司课题组 3

第一章 绪论 3

第二章 内部审计质量控制体系的理论研究 11

第三章 内部审计质量控制体系现状分析 16

第四章 基于5MIE的内部审计质量影响因素分析 25

第五章5MIE分析法在内部审计质量控制体系中的应用 43

第六章 结论 75

参考文献 77

内部审计人员职业资格认证制度研究&山东财经大学 山东省审计厅 山东省内部审计师协会课题组 83

第一章 绪论 83

第二章 内部审计人员职业资格认证制度基础理论 94

第三章 我国建立内部审计人员职业资格认证制度的必要性和可行性 108

第四章 内部审计人员职业资格认证比较研究 124

第五章 我国内部审计人员职业资格认证制度运行模式构建 140

第六章 我国内部审计人员职业资格认证制度保障机制 158

第七章 研究结论与展望 167

参考文献 171

大数据时代的信息化审计研究&中国工商银行股份有限公司内部审计局课题组 177

引言 177

第一部分 理论探究 182

第一章 审计信息化理论综述 182

第二章 对大数据的基本认识 193

第三章 大数据时代的内部审计 202

第二部分 实务框架 210

第四章 信息化审计总体框架 210

第五章 信息化审计运作模式 215

第六章 审计信息资源的管理与应用 253

第七章 信息化审计系统平台 267

第八章 信息化审计技术方法 279

第九章 信息化审计队伍建设 312

第三部分 案例参考 325

第十章 典型企业信息化审计案例参考 325

第十一章 信息化审计技术应用案例参考 339

附录 信息标准体系建设示例——B银行指标信息标准 349

参考文献 357

信息化环境下内部审计模式和方法——嵌入式非现场审计研究&中国石油化工集团公司课题组 361

引言 361

第一章 信息化环境及其影响 364

第二章 通过嵌入式审计信息系统实现企业内部审计信息化 375

第三章 内部审计信息化存在的问题对策及发展趋势 410

参考文献 415

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