图书介绍

审计学pdf电子书版本下载

审计学
  • 刘德银主编 著
  • 出版社: 广州:中山大学出版社
  • ISBN:7306021435
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:462页
  • 文件大小:17MB
  • 文件页数:473页
  • 主题词:审计学

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

审计学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的含义和特征 1

第二节 审计的产生和发展 6

第三节 审计的对象、职能和作用 12

第四节 审计的分类 17

第二章 审计组织体系 24

第一节 国家审计 24

第二节 社会审计 33

第三节 内部审计 43

第三章 审计规范与法律责任 50

第一节 审计准则 50

第二节 审计质量控制准则 59

第三节 审计职业道德准则 65

第四节 审计法律责任 76

第四章 审计目标与审计程序 89

第一节 审计目标 89

第二节 审计程序 99

第五章 审计证据和审计工作底稿 108

第一节 审计证据 108

第二节 审计工作底稿 123

第六章 审计计划 134

第一节 审计计划概述 134

第二节 了解被审计单位情况与执行分析性复核 141

第三节 审计重要性 147

第四节 审计风险 159

第五节 初步审计策略 165

第七章 内部控制及其测评 169

第一节 内部控制 169

第二节 内部控制的测评 177

第八章 审计抽样 205

第一节 审计抽样概述 205

第二节 符合性测试与实质性测试中的审计抽样 218

第一节 货币资金的审计 235

第九章 资产审计 235

第二节 应收及预付账款的审计 245

第三节 存货的审计 259

第四节 对外投资的审计 269

第五节 固定资产的审计 278

第六节 无形资产和其他资产的审计 285

第十章 负债审计 288

第一节 流动负债的审计 288

第二节 长期负债的审计 298

第十一章 所有者权益审计 302

第一节 所有者权益审计特点和主要内控测试 302

第二节 所有者权益的实质性测试 305

第十二章 收入和费用审计 312

第一节 收入和费用审计概述 312

第二节 收入的审计 317

第三节 费用的审计 326

第一节 特殊项目的审计 342

第十三章 特殊项目和业务的审计 342

第二节 特殊业务的审计 353

第十四章 审计报告 368

第一节 审计报告概述 368

第二节 审计报告编制前的工作 373

第三节 审计意见的基本类型 395

第四节 审计报告的编制 404

第十五章 特殊目的审计 408

第一节 特殊目的审计概述 408

第二节 验资 417

第三节 盈利预测审核 430

第十六章 经济效益审计 439

第一节 经济效益审计概述 439

第二节 经济效益审计的原则和标准 448

第三节 经济效益审计的程序和方法 453

第四节 经济效益审计的内容 457

精品推荐