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超越COSO 强化公司治理的内部控制pdf电子书版本下载

超越COSO 强化公司治理的内部控制
  • (美)史蒂文·J.鲁特(Steven J.Root)著;刘宵仑主译 著
  • 出版社: 北京:中信出版社
  • ISBN:7508602013
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:295页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:310页
  • 主题词:公司-企业管理

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图书目录

目 录 1

中文版序 1

译者前言 1

英文版前言 1

第1章概述 1

目的 2

讨论 3

主题 5

本文结构 15

商业判断规则 17

最后的思考 18

概论 20

目的 20

第2章对内部控制概念的理解 20

内部的含义 21

控制的含义 23

什么是内部控制 25

内部控制和混沌理论 27

内部控制概念中混沌理论的含义 29

对内部控制的理解 30

影响内部控制的力量 32

内部控制和不断变化的环境 45

启示 45

第3章历史背景 48

目的 49

概论 50

起源 51

会计原则的发展 56

审计准则 59

麦克森-罗宾斯丑闻 59

内部控制的最初定义 62

后来的定义 63

反国外贿赂法 64

特雷德威委员会 67

内部会计控制概念的废止 68

COSO委员会的反应 70

联邦储蓄保险公司修正法案 72

会计师面临的诉讼危机 74

在全球范围的发展及其含义 76

另一个丑闻:金融衍生工具 77

可供学习的经验 80

第4章商务道德及价值观 83

目的 83

概论 84

什么是商务道德 87

局限:人类自身的状况 89

道德败坏的原因 89

风险和后果 90

遏止丑闻的发生 91

道德意识 93

行为规范 93

危机管理 94

道德和内部控制 98

机会 99

第5章COSO框架文件 101

目的 101

概论 102

背景 103

方法论 105

COSO框架文件中关于内部控制的定义 106

内部控制的构成要素 108

控制环境 110

风险评估 112

控制活动 116

信息及沟通 118

监督 119

保护资产安全:一场论战 121

其他困难 124

启示 127

第6章超越COSO:其他框架文件 131

目的 131

概论 131

内部控制指南:加拿大的观点 134

鲍德里奇评价标准 137

内部审计准则委员会的内部控制整体框架 140

启示 143

第7章内部控制:一种管理方法 146

目的 146

概论 147

内部控制管理方法的要素 155

启示 188

第8章内部控制监督程序 190

目的 190

概论 191

公司治理职责 196

内部控制监督程序概述 200

主要参与者 202

需要考虑的事情 211

启示 215

建议的指南 215

第9章内部控制监督难点 220

目的 220

概论 220

各参与者的职责 221

自我评价 237

外包 239

沟通问题 241

混沌理论的应用 243

第10章内部控制报告 246

目的 246

概论 247

管理层对外报告 248

改善管理层报告的案例 261

内部报告 266

最后一个短评 271

附录A内部控制评价问卷样本 274

附录B参考资料 289

附录C中英文对照表 292

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