图书介绍

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审计学基础
  • 梁素萍编著 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787564204143
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:232页
  • 文件大小:83MB
  • 文件页数:239页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 审计概论 1

第一节 审计的产生与发展 1

第二节 审计的基本概念 8

第三节 审计的职能和作用 10

第四节 审计的目标 12

复习思考题 19

自我测试题 19

第二章 我国的审计组织体系 21

第一节 国家审计 21

第二节 注册会计师审计 27

第三节 内部审计 37

复习思考题 42

自我测试题 42

第三章 审计职业规范 44

第一节 审计职业规范 44

第二节 审计职业道德 52

自我测试题 59

第四章 重要性、合理保证和审计风险 62

第一节 重要性的理解 62

第二节 重要性的运用 63

第三节 保证服务 68

第四节 审计风险 69

第五节 识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险 70

第六节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 71

第七节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 72

第八节 关注仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险 74

自我测试题 76

第五章 审计程序 78

第一节 注册会计师审计程序 78

第二节 国家审计程序 96

第三节 内部审计程序 99

自我测试题 100

第六章 审计证据与审计工作底稿 102

第一节 审计证据 102

第二节 审计工作底稿 110

自我测试题 117

第七章 审计方法 119

第一节 审计方法概述 119

第二节 审计的一般方法 123

第三节 审查书面资料的方法 125

第四节 证实客观事物的方法 133

第五节 审计抽样方法 136

自我测试题 146

第六章 内部控制及其测试与评价 149

第一节 内部控制概述 149

第二节 了解、评价与记录内部控制 163

第三节 内部控制的测试 173

自我测试题 178

第九章 审计报告 181

第一节 审计报告概述 181

第二节 注册会计师审计报告 185

第三节 特殊目的的审计报告 195

第四节 国家审计报告 200

第五节 内部审计报告 202

自我测试题 204

第十章 计算机信息系统审计 207

第一节 计算机信息系统的构成 207

第二节 计算机信息系统的特点和内部控制 209

第三节 计算机信息系统审计目的和内容 212

第四节 计算机信息系统审计的方法 214

第五节 计算机信息系统内部控制审计 217

第六节 计算机信息系统开发程序的审计 219

第七节 计算机信息系统应用程序的审计 221

第八节 计算机辅助审计技术 223

自我测试题 227

参考答案 228

参考文献 232

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