图书介绍

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审计学
  • 鲍晖编著 著
  • 出版社: 北京:中国计量出版社
  • ISBN:9787502634490
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:184页
  • 文件大小:12MB
  • 文件页数:193页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第1章 总论 1

1.1 审计的产生与发展 1

1.2 审计的基本概念 4

1.3 审计的职能和目标 8

本章小结 12

复习与思考 13

第2章 审计组织体系和职业规范 14

2.1 审计组织体系 14

2.2 审计职业规范 21

2.3 审计职业道德规范 25

本章小结 34

复习与思考 34

第3章 审计证据和审计工作底稿 35

3.1 审计证据 35

3.2 审计工作底稿 42

本章小结 50

复习与思考 51

第4章 审计工作规划 52

4.1 注册会计师审计流程 52

4.2 初步业务活动和审计业务约定书 53

4.3 审计计划 56

4.4 重要性 59

4.5 审计风险 63

本章小结 65

复习与思考 66

第5章 风险评估与风险应对 68

5.1 风险评估 68

5.2 风险应对 75

本章小结 81

复习与思考 81

第6章 审计方法 82

6.1 审计的组织方法 82

6.2 审查书面资料的方法 84

6.3 证实客观事物的方法 89

6.4 审计抽样 91

本章小结 99

复习与思考 100

第7章 销售与收款循环审计 101

7.1 销售与收款循环审计概述 101

7.2 销售与收款循环的内部控制及控制测试 104

7.3 销售与收款循环的实质性程序 106

本章小结 114

复习与思考 115

第8章 采购与付款循环审计 116

8.1 采购与付款循环审计概述 116

8.2 采购与付款循环的内部控制及控制测试 118

8.3 采购与付款循环的实质性程序 121

本章小结 128

复习与思考 128

第9章 生产与存货循环审计 129

9.1 生产与存货循环审计概述 129

9.2 生产与存货循环的内部控制及控制测试 131

9.3 生产与存货循环的实质性程序 133

本章小结 140

复习与思考 141

第10章 筹资与投资循环审计 142

10.1 筹资与投资循环审计概述 142

10.2 筹资与投资循环的内部控制及控制测试 144

10.3 筹资与投资循环的实质性程序 146

本章小结 155

复习与思考 156

第11章 货币资金循环审计 157

11.1 货币资金循环审计概述 157

11.2 货币资金循环的内部控制及控制测试 158

11.3 货币资金循环的实质性程序 162

本章小结 168

复习与思考 169

第12章 审计报告 170

12.1 审计报告概述 170

12.2 标准审计报告 174

12.3 非标准审计报告 176

本章小结 182

复习与思考 183

参考文献 184

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