图书介绍
审计学pdf电子书版本下载
- 马春静,梁铁宇主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:9787564219147
- 出版时间:2014
- 标注页数:273页
- 文件大小:54MB
- 文件页数:281页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一章 概论 1
引导案例 1
第一节 审计的含义 1
第二节 审计主体 3
第三节 审计的分类 6
思考与实训 8
第二章 审计准则、职业道德与法律责任 13
引导案例 13
第一节 审计准则 13
第二节 审计职业道德 17
第三节 审计法律责任 21
思考与实训 23
第三章 管理层认定与审计目标 27
引导案例 27
第一节 管理层认定 27
第二节 审计目标 29
思考与实训 31
第四章 审计方法 35
引导案例 35
第一节 审计模式 35
第二节 审计组织方法 36
第三节 审计程序 38
思考与实训 43
第五章 审计证据与审计工作底稿 46
引导案例 46
第一节 审计证据 46
第二节 审计工作底稿 49
思考与实训 56
第六章 审计重要性与审计风险 59
引导案例 59
第一节 审计重要性 59
第二节 审计风险 63
思考与实训 68
第七章 初步业务活动与计划审计工作 72
引导案例 72
第一节 初步业务活动 73
第二节 计划审计工作 77
思考与实训 82
第八章 风险评估 85
引导案例 85
第一节 了解被审计单位及其环境 86
第二节 了解内部控制 91
第三节 识别与评估重大错报风险 97
思考与实训 99
第九章 风险应对 104
引导案例 104
第一节 总体应对措施和进一步审计程序的总体方案 104
第二节 控制测试 106
第三节 实质性程序 109
思考与实训 111
第十章 审计抽样 115
引导案例 115
第一节 审计抽样的基本概念 115
第二节 审计抽样在控制测试中的应用 118
第三节 审计抽样在细节测试中的应用 124
思考与实训 134
第十一章 销售与收款循环审计 138
引导案例 138
第一节 销售与收款循环概述 139
第二节 销售与收款内部控制的了解与评价 140
第三节 销售与收款循环的控制测试 142
第四节 营业收入审计 143
第五节 应收账款审计 147
第六节 相关项目审计 153
思考与实训 155
第十二章 采购与付款循环审计 159
引导案例 159
第一节 采购与付款循环概述 159
第二节 采购与付款循环内部控制的了解与评价 161
第三节 采购与付款循环的控制测试 163
第四节 应付账款审计 163
第五节 相关项目审计 165
思考与实训 167
第十三章 生产与仓储循环审计 171
引导案例 171
第一节 生产与仓储循环概述 171
第二节 生产与仓储循环内部控制的了解与评价 173
第三节 生产与仓储循环的控制测试 175
第四节 存货审计 176
第五节 营业成本审计 180
第六节 应付职工薪酬审计 184
思考与实训 185
第十四章 筹资与投资循环审计 190
引导案例 190
第一节 筹资与投资循环概述 190
第二节 筹资与投资循环内部控制的了解与评价 193
第三节 筹资与投资循环的控制测试 195
第四节 负债审计 196
第五节 所有者权益审计 199
第六节 投资审计 202
第七节 相关项目审计 209
思考与实训 211
第十五章 货币资金审计 215
引导案例 215
第一节 货币资金概述 215
第二节 货币资金内部控制的了解与评价 217
第三节 货币资金的控制测试 218
第四节 库存现金审计 219
第五节 银行存款审计 221
思考与实训 224
第十六章 固定资产审计 228
引导案例 228
第一节 固定资产概述 228
第二节 固定资产内部控制的了解与评价 230
第三节 固定资产的控制测试 231
第四节 固定资产的实质性程序 232
思考与实训 236
第十七章 完成审计工作与审计报告 241
引导案例 241
第一节 完成审计工作 241
第二节 审计报告 250
第三节 非标准审计报告 253
第四节 审计意见决策 262
思考与实训 269
参考文献 273