图书介绍

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审计基础
  • 邹德军,王大友主编 著
  • 出版社: 长沙:中南大学出版社
  • ISBN:7811054078
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:315页
  • 文件大小:16MB
  • 文件页数:325页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 审计概论 1

第一节 审计的概念 1

第二节 审计分类 6

第三节 审计机构和人员 10

第四节 审计准则和质量控制 19

第五节 审计过程概述 23

第六节 注册会计师职业道德与法律责任 29

练习与思考 29

第二章 审计目标、风险与重要性 35

第一节 审计目标 35

第二节 重要性 40

第三节 审计风险 47

第四节 审计计划 50

练习与思考 55

第三章 内部控制及其评审 58

第一节 内部控制概述 58

第二节 内部控制的了解与描述 61

第三节 控制测试与控制风险的评价 66

练习与思考 70

第四章 审计方法 74

第一节 审计的方法体系 74

第二节 审计检查方法 76

第三节 审计分析方法 81

第四节 审计实物证实方法 83

第五节 审计抽样的方法 91

第六节 计算机辅助审计方法 102

练习与思考 110

第五章 审计证据和审计工作底稿 113

第一节 审计证据 113

第二节 审计工作底稿 121

思考与练习 128

第六章 收入循环审计 132

第一节 收入循环主要业务活动 132

第二节 收入循环内部控制及测试 135

第三节 收入循环实质性测试 137

练习与思考 151

第七章 支出循环审计 155

第一节 支出循环主要业务活动 155

第二节 支出循环内部控制及测试 157

第三节 支出循环实质性测试 163

思考与练习 175

第八章 生产循环审计 179

第一节 生产循环主要业务活动 179

第二节 生产循环内部控制及测试 182

第三节 生产循环实质性测试 189

思考与练习 203

第九章 筹资与投资循环审计 206

第一节 筹资与投资循环主要业务活动 206

第二节 筹资与投资循环内部控制及测试 208

第三节 筹资与投资循环实质性测试 212

思考与练习 229

第一节 货币资金业务审计概述 232

第十章 货币资金业务审计 232

第二节 货币资金内部控制测试 233

第三节 货币资金账户审查 237

练习与思考 245

第十一章 审计终结和审计报告 247

第一节 期后事项 247

第二节 或有事项审计 254

第三节 关联方交易审计 257

第四节 审计工作底稿复核 265

第五节 审计报告的涵义与种类 272

第六节 审计意见类型 279

练习与思考 290

第十二章 其他鉴证业务 296

第一节 验资 296

第二节 内部控制报告 307

第三节 分部报告 310

练习与思考 314

参考文献 315

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