图书介绍

企业内部审计的47个技巧pdf电子书版本下载

企业内部审计的47个技巧
  • 王雯雯编著 著
  • 出版社: 北京:人民邮电出版社
  • ISBN:9787115331762
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:278页
  • 文件大小:86MB
  • 文件页数:287页
  • 主题词:企业管理-内部审计-研究

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图书目录

第1章 财会人员要了解的审计基础知识 3

技巧1:审计的起源 3

技巧2:审计的定义及类别 7

技巧3:审计职业规范 12

技巧4:审计方法与程序 16

技巧5:审计业务约定 19

技巧6:审计证据 22

技巧7:审计工作底稿 28

技巧8:审计报告类型 30

第2章 销售循环的审计关键点 39

技巧9:销售与收款循环的特点 39

技巧10:销售与收款循环的内控测试 44

技巧11:营业收入的审计关键点 52

技巧12:其他业务收入的审计关键点 58

技巧13:营业外收入的审计关键点 63

技巧14:企业收入确认的风险防范 66

技巧15:应收账款的审计关键点 69

技巧16:预付账款的审计关键点 72

技巧17:坏账准备的审计关键点 77

第3章 购货循环的审计关键点 87

技巧18:采购与付款循环的特点 87

技巧19:采购与付款循环的内控测试 89

技巧20:应付账款的审计关键点 94

技巧21:应付票据的审计关键点 101

技巧22:固定资产的审计关键点 105

技巧23:固定资产核算错弊的存在形式及分析 108

第4章 生产存货的审计关键点 115

技巧24:生产与存货循环的特点 115

技巧25:生产与存货循环的内控测试 117

技巧26:生产成本的审计关键点 130

技巧27:制造费用的审计关键点 136

技巧28:存货的审计关键点 140

技巧29:存货审计过程中的重点 152

第5章 投融资的审计关键点 161

技巧30:投融资活动的特点 161

技巧31:筹资活动的内控测试 166

技巧32:投资活动的内控测试 169

技巧33:筹资活动的实质性审查 173

技巧34:投资活动的实质性审查 180

第6章 货币资金的审计关键点 191

技巧35:货币资金的内控测试 191

技巧36:库存现金的审计关键点 195

技巧37:银行存款的审计关键点 202

第7章 所有者权益的审计关键点 211

技巧38:实收资本的审计关键点 211

技巧39:资本公积的审计关键点 220

技巧40:盈余公积的审计关键点 224

技巧41:利润分配的审计关键点 229

第8章 财务报表的审计关键点 237

技巧42:财务报表概述 237

技巧43:财务报表的审计关键点 238

技巧44:财务报表的内容、错弊形式与防范技巧 240

第9章 特殊项目的审计关键点 257

技巧45:会计估计的审计关键点 257

技巧46:关联方的审计关键点 264

技巧47:或有事项的审计关键点 270

参考文献 277

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