图书介绍
2003年度注册会计师全国统一考试辅导丛书 专家课堂 审计pdf电子书版本下载
- 张京,阎剑峰主编 著
- 出版社: 北京:企业管理出版社
- ISBN:7801478746
- 出版时间:2003
- 标注页数:283页
- 文件大小:15MB
- 文件页数:291页
- 主题词:会计学-会计师-资格考核-自学参考资料
PDF下载
下载说明
2003年度注册会计师全国统一考试辅导丛书 专家课堂 审计PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 注册会计师审计概论 1
一、注册会计师审计的起源与发展 1
二、注册会计师审计的基本概念 1
三、注册会计师审计与其他审计类型的关系 3
第二章 注册会计师管理 5
一、注册会计师考试与注册登记 5
二、注册会计师业务范围 5
三、会计师事务所 6
四、注册会计师协会 7
五、注册会计师行业的管理体制 7
第三章 注册会计师职业规范体系 8
一、独立审计准则 8
二、质量控制准则 11
三、职业道德准则 13
四、职业后续教育准则 22
第四章 注册会计师法律责任 23
一、注册会计师法律责任概述 23
二、注册会计师如何避免法律诉讼 29
第五章 审计目标与审计范围 30
一、审计总目标 30
二、审计具体目标及其确定 30
三、审计过程与审计目标的实现 36
四、审计业务约定书与审计范围 36
第六章 审计证据与审计工作底稿 41
一、审计证据 41
二、审计工作底稿 52
三、审计档案 55
第七章 审计计划、重要性及审计风险 58
一、审计计划 58
二、审计重要性 65
三、审计风险 74
四、初步审计策略 79
第八章 内部控制及其测试与评价 81
一、内部控制的目标与要素 81
二、了解与记录内部控制 83
三、内部控制测试 84
四、内部控制评价 88
五、管理建议书 91
第九章 审计测试中的抽样技术 98
一、审计抽样概述 98
二、控制测试中抽样技术的运用 105
三、实质性测试中抽样技术的运用 105
第十章 销售与收款循环审计 106
一、销售与收款循环的特性 106
二、内部控制测试和交易的实质性测试 107
三、主营业务收入审计 109
四、应收账款审计 111
五、坏账准备审计 116
六、其他相关账户审计 117
第十一章 购货与付款循环审计 123
一、购货与付款循环的特性 123
二、内部控制测试和交易的实质性测试 123
三、应付账款审计 125
四、固定资产和累计折旧审计 128
五、其他相关账户审计 132
第十二章 生产循环审计 138
一、生产循环的特性 138
二、内部控制测试和交易的实质性测试 138
三、存货成本审计 139
四、分析性复核 139
五、存货的监盘 140
六、存货计价审计和截止测试 142
七、应付工资审计 143
八、其他相关账户审计 143
第十三章 筹资与投资循环审计 152
一、筹资与投资循环的特证 152
二、内部控制测试和交易的实质性测试 152
三、借款审计 153
四、所有者权益审计 156
五、投资审计 159
六、其他相关账户审计 162
第十四章 货币资金与特殊项目审计 166
一、货币资金与业务循环 166
二、内部控制测试 166
三、现金审计 167
四、银行存款审计 168
五、其他货币资金审计 172
六、特殊项目审计 172
第十五章 终结审计与审计报告 185
一、审计报告编制前的工作 185
二、审计报告概述 188
三、审计报告准则 188
四、审计报告的基本类型 189
五、审计报告的编制 190
六、期后发现的事实 221
七、特殊目的的审计报告 223
第十六章 与审计相关的其他鉴证业务 227
一、验资 227
二、盈利预测审核 245
三、内部控制审核 249
模拟试题(一) 250
模拟试题(一)答案 259
模拟试题(二) 268
模拟试题(二)答案 276