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内部会计控制理论与实践
  • 于连国,王姣编著 著
  • 出版社: 沈阳:万卷出版公司
  • ISBN:7806016880
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:369页
  • 文件大小:131MB
  • 文件页数:381页
  • 主题词:企业-内部审计

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图书目录

前言 1

上篇 内部会计控制理论篇 3

第1章 内部会计控制理论基础 3

1.1 基于控制论的控制的含义 3

1.2 内部控制的含义 10

1.3 内部控制与内部会计控制 43

1.4 内部会计控制的作用方式 57

1.5 小结 71

第2章 内部会计控制理论的提升认识2.1 会计监督与会计控制 76

2.2 企业法人治理结构与内部会计控制 85

2.3 诚信与内部会计控制 102

2.4 会计委派制与内部会计控制 112

2.5 企业经营风险与内部会计控制 128

2.6 内部审计与内部会计控制 133

2.7 会计电算化与内部会计控制 140

2.8 会计责任与内部会计控制 151

2.9 其他会计规范与内部会计控制 156

2.10 小结 157

下篇 内部会计控制实践篇 169

第3章 内部会计控制设计 169

3.1 设计的整体思路 169

3.2 设计的基本原则 172

3.3 内部控制的设计步骤及形式 178

3.4 设计的主要内容 182

3.5 小结 281

第4章 内部会计控制实施 286

4.1 内部会计控制实施条件 286

4.2 部会计控制实施中注意的问题 295

4.3 小结 298

第5章 内部会计控制实际案例分析 302

5.1 国内案例分析及启示 302

5.2 国外典型内部会计控制设计范例 315

5.3 小结 322

附录 329

附录:内部会计控制基本规范(试行) 329

附录一 内部会计控制规范——基本规范(试行) 330

附录二 内部会计控制规范——货币资金(试行) 336

附录三 内部会计控制规范——工程项目(试行) 341

附录四 内部会计控制规范——采购与付款(试行) 346

附录五 内部会计控制规范——销售与收款(试行) 352

附录六 内部会计控制规范——担保(试行) 358

附录七 内部会计控制规范——对外投资(试行) 363

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