图书介绍

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审计
  • 陈丽京,丁瑞玲主编 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7500536836
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:325页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:332页
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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的产生和发展 1

第二节 审计的性质 10

第三节 审计的对象 14

第四节 审计的职能和作用 16

第二章 审计组织体系 20

第一节 审计组织体系的构成 20

第二节 社会审计人员的职业道德和法律责任 30

第三章 独立审计准则和审计依据 43

第一节 独立审计准则的性质和作用 43

第二节 国际审计准则 45

第三节 中国独立审计准则体系 47

第四节 审计依据 56

第一节 审计证据 61

第四章 审计证据与审计工作底稿 61

第二节 审计工作底稿 72

第五章 审计的分类和方法 80

第一节 审计的分类 80

第二节 审计的方法 88

第六章 审计计划与审计程序 97

第一节 审计计划 97

第二节 审计程序 107

第七章 内部控制制度及其评审 118

第一节 内部控制制度 118

第二节 内部控制制度的描述 125

第三节 内部控制制度的评审 131

第八章 流动资产的审计 136

第一节 货币资金及短期投资的审计 136

第二节 应收及预付款项的审计 146

第三节 存货的审计 156

第九章 长期资产的审计 166

第一节 长期投资审计 166

第二节 固定资产的审计 180

第三节 无形资产的审计 192

第四节 递延资产的审计 198

第十章 负债审计 202

第一节 流动负债审计 202

第二节 长期负债审计 214

第十一章 所有者权益的审计 227

第一节 投入资本的审计 227

第二节 资本公积的审计 239

第三节 盈余公积和未分配利润的审计 242

第十二章 收入和费用的审计 246

第一节 收入的审计 247

第二节 费用的审计 258

第十三章 利润及利润分配的审计 270

第一节 利润审计 270

第二节 利润分配的审计 278

第十四章 会计报表审计 282

第一节 审计目标 282

第二节 审计范围 285

第三节 会计报表重要内部控制制度的符合性测试 287

第四节 实质性测试 290

第十五章 终结审计与审计报告 301

第一节 期后事项和或有损失的审计 301

第二节 审计报告的作用、种类和内容 307

第三节 审计意见的基本类型 311

第四节 审计报告编制的要求和步骤 320

第五节 管理建议书 323

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