图书介绍

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审计学
  • 秦荣生,卢春泉主编 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:7300019080
  • 出版时间:1994
  • 标注页数:469页
  • 文件大小:17MB
  • 文件页数:485页
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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的产生与发展 1

第二节 审计的概念和属性 11

第三节 审计的目标和对象 14

第四节 审计的职能和作用 17

第二章 审计的种类、方法和程序 21

第一节 审计的种类 21

第二节 审计的方法 28

第三节 统计抽样在审计中的应用 38

第四节 审计程序 60

第三章 我国审计的组织形式 66

第一节 政府审计机关 66

第二节 内部审计机构 73

第三节 民间审计组织 78

第四节 民间审计人员的职业道德和法律责任 85

第一节 审计准则 95

第四章 审计准则和审计依据 95

第二节 审计依据 105

第五章 审计证据和审计工作底稿 114

第一节 审计证据 114

第二节 审计工作底稿 126

第六章 内部控制制度及其评审 137

第一节 内部控制制度 137

第二节 内部控制制度的描述 144

第三节 内部控制制度的评审 151

第七章 企业会计报表审计 158

第一节 企业会计报表的审计 158

第二节 企业会计报表审计的规则 164

第三节 企业主要会计报表的审计 168

第八章 资产审计 179

第一节 流动资产审计 179

第二节 长期投资审计 213

第三节 固定资产审计 220

第四节 无形资产和递延资产审计 227

第九章 负债审计 232

第一节 流动负债审计 232

第二节 长期负债审计 245

第十章 所有者权益审计 255

第一节 所有者权益审计的意义和内容 255

第二节 投入资本和资本公积的审计 257

第三节 盈余公积和未分配利润的审计 270

第十一章 营业收入和营业费用审计 274

第一节 营业收入和营业费用审计的意义和特点 274

第二节 营业收入审计 277

第三节 营业费用审计 288

第十二章 利润审计 310

第一节 利润形成的审计 310

第二节 利润分配的审计 318

第十三章 审计报告和管理建议书 325

第一节 审计报告的意义和作用 325

第二节 审计报告的结构和内容 328

第三节 审计报告的种类 331

第四节 编写审计报告的步骤和要求 343

第五节 管理建议书 348

第十四章 验资 357

第一节 验资的范围和作用 357

第二节 验资的程序和要求 362

第三节 验资报告 367

第一节 资产评估的性质、作用和原则 375

第十五章 资产评估 375

第二节 资产评估的程序和要求 381

第三节 资产评估的基本方法 391

第四节 资产评估报告 417

第十六章 会计咨询业务 425

第一节 会计咨询业务的特点、范围和程序 425

第二节 投资咨询 436

第三节 管理咨询 456

附录:中华人民共和国注册会计师法 461

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