图书介绍

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新编审计学
  • 唐孝东主编 著
  • 出版社: 苏州:苏州大学出版社
  • ISBN:7810373722
  • 出版时间:1997
  • 标注页数:348页
  • 文件大小:12MB
  • 文件页数:358页
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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的概念 1

前言 1

第二节 审计的职能和作用 6

第三节 审计的产生和发展 8

第二章 审计的种类和我国审计组织的形式 15

第一节 审计的种类 15

第二节 我国审计组织的形式 24

第一节 审计法规 40

第三章 审计法规、审计准则和审计依据 40

第二节 审计准则 42

第三节 审计依据 53

第四章 审计方法、审计抽样和审计程序 58

第一节 审计方法 58

第二节 审计抽样 66

第三节 审计程序 86

第一节 内部控制制度的涵义 93

第五章 内部控制制度及其调查、评审 93

第二节 内部控制制度的调查 99

第三节 内部控制制度的评审 102

第六章 审计证据和审计工作底稿 108

第一节 审计证据 108

第二节 审计工作底稿 118

第七章 审计风险、审计责任和审计质量控制 131

第一节 审计风险 131

第二节 审计责任 132

第三节 审计质量控制 134

第八章 资产审计 142

第一节 流动资产审计 142

第二节 长期投资审计 161

第三节 固定资产审计 167

第四节 无形资产和递延资产审计 176

第一节 流动负债审计 188

第九章 负债审计 188

第二节 长期负债审计 205

第三节 或有负债审计 212

第十章 所有者权益审计 217

第一节 投入资本审计 218

第二节 资本公积审计 224

第三节 盈余公积审计 226

第四节 未分配利润审计 228

第十一章 收入和成本费用审计 231

第一节 收入审计 232

第二节 成本费用审计 242

第十二章 利润及其分配审计 253

第一节 利润审计 253

第二节 利润分配审计 260

第十三章 会计报表审计 264

第一节 会计报表审计概述 264

第二节 企业主要会计报表审计 266

第三节 会计报表审计应关注的重要事项 269

第四节 结束审计外勤工作 271

第十四章 审计报告和管理建议书 286

第一节 审计报告 286

第二节 管理建议书 306

第十五章 验资 314

第一节 验资概述 314

第二节 设立验资 317

第三节 变更验资 321

第四节 验资报告 322

附录 330

一 中华人民共和国审计法 330

二 中华人民共和国注册会计师法 336

三 审计署关于内部审计工作的规定 343

四 中国注册会计师独立审计基本准则 346

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