图书介绍

内部审计流程操作规范pdf电子书版本下载

内部审计流程操作规范
  • 山西煤炭运销集团阳泉有限公司编 著
  • 出版社: 太原:山西经济出版社
  • ISBN:9787557701963
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:414页
  • 文件大小:157MB
  • 文件页数:425页
  • 主题词:企业管理-内部审计-中国

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

内部审计流程操作规范PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

货币资金业务 1

货币资金内部审计流程 1

应收票据内部审计流程 3

货币资金业务循环控制测试工作标准 5

货币资金业务实质性审计工作标准 6

采购与付款业务 9

预付款项内部审计流程 9

存货业务内部审计流程 11

应付账款内部审计流程 13

采购与付款业务循环控制测试工作标准 15

采购与付款业务实质性审计工作标准 17

销售与收款业务 33

应收账款内部审计流程 33

预收账款内部审计流程 35

营业收入内部审计流程 37

应交税费内部审计流程 39

销售与收款业务循环控制测试工作标准 41

销售与收款业务实质性审计工作标准 42

对外投资业务 49

对外投资业务循环控制测试工作标准 49

对外投资业务及所有者权益实质性审计工作标准 50

固定资产业务 61

固定资产内部审计流程 61

固定资产业务循环控制测试工作标准 63

固定资产业务实质性审计工作标准 64

其他业务 68

其他业务实质性审计工作标准(其他资产类) 68

其他业务实质性审计工作标准(其他负债类) 76

工作底稿 83

货币资金业务内部审计工作底稿 83

采购与付款业务内部审计工作底稿 98

销售与收款业务内部审计工作底稿 174

对外投资业务及所有者权益内部审计工作底稿 218

固定资产业务内部审计工作底稿 286

其他业务内部审计工作底稿 304

审计报告模板 402

财务收支审计报告 402

经济责任审计报告 404

建设项目审计报告 405

专项审计报告 407

物资采购审计报告 408

内部控制审计报告 410

合同审计报告 411

经营绩效审计报告 412

信息系统审计报告 414

精品推荐