图书介绍

无师自通 2003年注册会计师全国统考速成指导用书 审计pdf电子书版本下载

无师自通  2003年注册会计师全国统考速成指导用书  审计
  • 周勤业主编 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:7810499025
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:272页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:285页
  • 主题词:审计学-会计师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

第一章 注册会计师审计概论 3

【考情趋势】 3

【考点精解】 3

一、注册会计师审计的起源与发展 3

二、注册会计师审计的基本概念 4

三、注册会计师审计的目的 5

四、注册会计师审计的对象 6

五、审计监督体系 6

六、注册会计师审计与政府审计的区别 6

七、注册会计师审计与内部审计的区别 6

【本章题典】 7

【题典答案】 9

第二章 注册会计师行业管理 11

【考情趋势】 11

【考点精解】 11

一、注册会计师的注册登记 11

二、注册会计师业务范围 12

三、会计师事务所 13

四、注册会计师协会 14

五、中国注册会计师行业的管理体制 14

【本章题典】 14

【题典答案】 17

【考情趋势】 19

【考点精解】 19

一、独立审计准则 19

第三章 注册会计师职业规范体系 19

二、独立审计基本准则 20

三、质量控制准则 22

四、注册会计师职业道德基本准则 26

五、职业后续教育准则 28

【本章题典】 28

【题典答案】 33

【考点精解】 37

一、注册会计师的法律责任概述 37

第四章 注册会计师的法律责任 37

【考情趋势】 37

二、注册会计师法律责任的成因 39

三、注册会计师法律责任的种类 40

四、中国注册会计师的法律责任 41

五、注册会计师如何避免法律诉讼 42

【本章题典】 42

【题典答案】 45

二、我国独立审计的总目标 48

一、审计总目标的演变 48

第五章 审计目标与审计范围 48

【考情趋势】 48

【考点精解】 48

三、管理当局对会计报表的认定 49

四、具体审计目标 50

五、审计过程与审计目标的实现 51

六、审计业务约定书 52

七、审计范围 53

【本章题典】 54

【题典答案】 57

【考点精解】 60

一、审计证据的种类 60

第六章 审计证据与审计工作底稿 60

【考情趋势】 60

二、审计证据的特性 61

三、审计证据的获取 64

四、审计程序与审计证据、认定的关系 65

五、审计程序的分类 65

六、审计证据的整理与分析 66

七、审计工作底稿的定义、分类及作用 66

八、审计工作底稿的形成 66

九、审计工作底稿的复核 67

十、审计档案的管理 68

十一、审计档案的保密与调阅 69

【本章题典】 69

【题典答案】 73

第七章 审计计划、重要性及审计风险 77

【考情趋势】 77

【考点精解】 77

一、了解被审计单位的基本情况 77

二、审计的重要性 80

三、审计风险 83

四、初步审计策略 85

【本章题典】 86

【题典答案】 90

第八章 内部控制及其测试与评价 94

【考情趋势】 94

【考点精解】 94

一、内部控制的目标与要素 94

二、了解与记录内部控制 97

三、内部控制测试 99

四、内部控制评价及实质性测试设计 102

五、管理建议书 103

【本章题典】 105

【题典答案】 107

第九章 审计测试中的抽样技术 110

【考情趋势】 110

【考点精解】 110

一、审计抽样的定义及种类 110

二、样本的设计与选取 112

三、抽样结果的评价 114

【本章题典】 115

【题典答案】 117

【考点精解】 120

一、销售与收款循环的特性 120

第十章 销售与收款循环审计 120

【考情趋势】 120

二、内部控制测试和交易的实质性测试 122

三、主营业务收入审计 123

四、应收账款审计 125

五、坏账准备审计 129

六、其他相关账户审计 129

【本章题典】 131

【题典答案】 134

一、购货与付款循环的特性 138

【考点精解】 138

第十一章 购货与付款循环审计 138

【考情趋势】 138

二、内部控制测试和交易的实质性测试 140

三、应付账款审计 141

四、固定资产和累计折旧审计 143

五、其他相关账户审计 148

【本章题典】 150

【题典答案】 153

一、生产循环的特性 155

【考点精解】 155

【考情趋势】 155

第十二章 生产循环审计 155

二、内部控制测试和交易的实质性测试 156

三、存货成本审计 158

四、分析性复核 158

五、存货的监盘 159

六、存货计价审计和截止测试 161

七、应付工资审计 163

八、其他相关账户的审计 163

【本章题典】 163

【题典答案】 166

第十三章 筹资与投资循环审计 168

【考情趋势】 168

【考点精解】 168

一、筹资与投资循环的特性 168

二、内部控制测试与交易的实质性测试 169

三、借款审计 172

四、所有者权益审计 174

五、投资审计 177

六、其他相关账户审计 178

【本章题典】 179

【题典答案】 181

第十四章 货币资金与特殊项目审计 183

【考情趋势】 183

【考点精解】 183

一、货币资金与业务循环 183

二、内部控制测试 184

三、现金审计 185

四、银行存款审计 187

五、特殊项目审计 189

【本章题典】 204

【题典答案】 207

一、审计报告编制前的工作 210

【考点精解】 210

第十五章 终结审计与审计报告 210

【考情趋势】 210

二、审计报告概述 215

三、审计报告准则 216

四、审计报告的基本类型 218

五、审计报告的编制 235

六、期后发现的事实 235

七、特殊目的的审计报告 237

【本章题典】 240

【题典答案】 244

【考点精解】 248

一、验资 248

第十六章 与审计相关的其他鉴证业务 248

【考情趋势】 248

二、盈利预测审核 255

三、内部控制审核 259

四、基建工程预算、结算、决算审核 260

【本章题典】 261

【题典答案】 263

附录 2003年注册会计师全国统一考试《审计》模拟试卷及参考答案 265

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