图书介绍
审计pdf电子书版本下载
- 闻钰编著 著
- 出版社: 北京:中信出版社
- ISBN:7800731820
- 出版时间:1998
- 标注页数:148页
- 文件大小:9MB
- 文件页数:158页
- 主题词:
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图书目录
第一章 审计概论 1
一、内容概述及学习重点与难点 1
(一)审计的起源与发展 1
(二)注册会计师审计 2
(三)独立审计准则体系 2
(四)审计质量控制 3
二、例题解析 3
三、练习题及答案 4
四、历年试题解析 6
第二章 注册会计师管理 8
一、内容概述及学习重点与难点 8
(一)注册会计师考试与注册登记 8
(二)注册会计师业务范围 8
(三)会计师事务所 9
(四)注册会计师协会 9
(五)注册会计师的管理体制 9
二、例题解析 10
三、练习题及答案 10
四、历年试题解析 11
第三章 职业道德与法律责任 12
一、内容概述及学习重点与难点 12
(一)职业道德的定义 12
(二)中国注册会计师的职业道德 12
(三)法律责任的定义 13
(四)有关法律对注册会计师法律责任的规定 13
(五)注册会计师如何避免法律诉讼 13
二、例题解析 13
三、练习题及答案 14
四、历年试题解析 16
第四章 审计目标与审计范围 19
一、内容概述及学习重点与难点 19
(一)审计总目标 19
(二)审计具体目标及其确定 19
(三)审计过程与审计目标的实现 20
(四)审计业务约定书与审计范围 20
二、例题解析 21
三、练习题及答案 21
四、历年试题解析 23
第五章 审计证据与审计工作底稿 26
一、内容概述及学习重点与难点 26
(一)审计证据的种类 26
(二)审计证据的特性 27
(三)审计证据的获取 27
(四)审计证据的整理与分析 28
(五)审计工作底稿的定义与分类 28
(六)审计工作底稿的编制与取得 28
(七)审计工作底稿的复核 28
(八)审计档案的管理 29
二、例题解析 29
三、练习题及答案 30
四、历年试题解析 32
第六章 审计计划 35
一、内容概述及学习重点与难点 35
(一)审计计划的定义与作用 35
(二)了解被审计单位的基本情况 35
(三)重要性和审计风险 35
(四)审计计划的内容及编制 38
(五)审计计划的审核 38
二、例题解析 38
三、练习题及答案 39
四、历年试题解析 41
第七章 内部控制的研究与评价 43
一、内容概述及学习重点与难点 43
(一)内部控制目标与要素 43
(二)调查内部控制 43
(三)符合性测试原理及其运用 44
(四)评价内部控制 45
二、例题解析 46
三、练习题及答案 46
四、历年试题解析 48
第八章 审计抽样 50
一、内容概述及学习重点与难点 50
(一)审计抽样的定义及种类 50
(二)样本的设计与选取 50
(三)抽样结果的评价 51
二、例题解析 51
三、练习题及答案 51
四、历年试题解析 53
第九章 现金及有价证券审计 54
一、内容概述及学习重点与难点 54
(一)审计目标 54
(二)审计范围 54
(三)重要内部控制制度的符合性测试 54
(四)实质性测试 54
二、例题解析 55
三、练习题及答案 55
四、历年试题解析 57
第十章 应收及预付款项审计 59
一、内容概述及学习重点与难点 59
(一)审计目标 59
(二)审计范围 59
(三)重要内部控制制度的符合性测试 59
(四)实质性测试 59
二、例题解析 60
三、练习题及答案 61
四、历年试题解析 63
第十一章 存货审计 66
一、内容概述及学习重点与难点 66
(一)审计目标 66
(二)审计范围 66
(三)重要内部控制制度的符合性测试 66
(四)实质性测试 67
二、例题解析 68
三、练习题及答案 68
四、历年试题解析 70
第十二章 长期投资审计 73
一、内容概述及学习重点与难点 73
(一)审计目标 73
(二)审计范围 73
(三)重要内部控制制度的符合性测试 73
(四)实质性测试 73
二、例题解析 74
三、练习题及答案 74
四、历年试题解析 75
第十三章 固定资产与无形资产审计 77
一、内容概述及学习重点与难点 77
(一)审计目标 77
(二)审计范围 77
(三)重要内部控制制度的符合性测试 77
(四)实质性测试 77
二、例题解析 79
三、练习题及答案 79
四、历年试题解析 80
第十四章 负债审计 83
一、内容概述及学习重点与难点 83
(一)审计目标 83
(二)审计范围 83
(三)重要内部控制制度的符合性测试 83
(四)实质性测试 84
二、例题解析 85
三、练习题及答案 85
四、历年试题解析 87
第十五章 所有者权益审计 89
一、内容概述及学习重点与难点 89
(一)审计目标 89
(二)审计范围 89
(三)重要内部控制制度的符合性测试 89
(四)实质性测试 90
二、例题解析 90
三、练习题及答案 90
四、历年试题解析 91
第十六章 收入与费用审计 93
一、内容概述及学习重点与难点 93
(一)审计目标 93
(二)审计范围 93
(三)重要内部控制制度的符合性测试 93
(四)实质性测试 93
二、例题解析 94
三、练习题及答案 94
四、历年试题解析 95
第十七章 终结审计与审计报告 97
一、内容概述及学习重点与难点 97
(一)期初余额的审核 97
(二)期后事项的审计 97
(三)或有损失的审核 99
(四)被审计单位管理当局与律师声明书 100
(五)签发审计报告前的复核 100
(六)审计报告的作用、种类和内容 100
(七)审计意见的基本类型 101
(八)审计报告的编制 102
二、例题解析 102
三、练习题及答案 103
四、历年试题解析 107
第十八章 特殊目的审计业务 111
一、内容概述及学习重点与难点 111
(一)特殊目的审计业务概述 111
(二)验资 111
(三)基建工程预决算审计 114
(四)盈利预测审核 114
(五)国有企业审计的特殊考虑 115
二、例题解析 115
三、练习题及答案 116
四、历年试题解析 119
第十九章 会计咨询和会计服务业务 123
一、内容概述及学习重点与难点 123
(一)会计咨询与会计服务业务概述 123
(二)资产评估业务 123
(三)代理记账业务 124
(四)税务代理业务 124
二、例题解析 124
三、练习题及答案 124
四、历年试题解析 125
附录 127
模拟试题(A卷) 127
模拟试题(B卷) 132
模拟试题(C卷) 137
模拟试题(A卷)答案 142
模拟试题(B卷)答案 144
模拟试题(C卷)答案 147