图书介绍

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企业财务审计
  • 李大年等主编 著
  • 出版社: 北京:经济管理出版社
  • ISBN:7801185471
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:307页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:328页
  • 主题词:投资理财

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图书目录

目录 1

第一章 总论 1

第一节 审计的概念和职能 1

第二节 审计假设和审计的种类 3

第三节 被审计单位与审计内容 7

第四节 审计准则 8

第五节 审计方法 11

第二章 内部控制及其评审 15

第一节 内部控制概述 15

第二节 内部控制的分类 19

第三节 内部控制的内容 22

第四节 制度基础审计 28

第三章 审计证据 36

第一节 审计证据概述 36

第二节 审计取证 39

第四章 审计工作底稿 44

第一节 审计工作底稿的概念和作用 44

第二节 审计工作底稿的种类 47

第三节 审计工作底稿内容 53

第四节 审计工作底稿的编制方法 58

第五章 流动资产审计 60

第一节 资产审计和流动资产审计概述 60

第二节 货币资金审计 66

第三节 应收票据审计 76

第四节 应收及预付款项审计 81

第五节 存货审计 90

第六节 流动资产其他项目的审计 100

第六章 长期投资审计 104

第一节 长期投资审计概述 104

第二节 股票投资审计 108

第三节 债券投资审计 115

第四节 其他投资审计 121

第七章 固定资产审计 130

第一节 固定资产审计概述 130

第二节 固定资产余额及增减变动审计 135

第三节 固定资产折旧审计 142

第四节 在建工程审计 151

第八章 无形资产及递延资产审计 155

第一节 无形资产及递延资产审计概述 155

第二节 无形资产审计 158

第三节 递延资产审计 163

第九章 流动负债审计 169

第一节 短期借款审计 170

第二节 应付票据审计 171

第三节 应付帐款审计 174

第四节 预收帐款审计 178

第五节 其他应付款审计 180

第六节 应付工资审计 180

第七节 应付福利费审计 185

第八节 应交税金审计 186

第九节 应付利润审计 190

第十节 预提费用审计 191

第十章 长期负债审计 193

第一节 长期负债审计概述 193

第二节 长期负债内部控制制度及评审 195

第三节 长期借款审计 197

第四节 应付债券审计 203

第五节 长期应付款审计 207

第一节 所有者权益审计概述 222

第十一章 所有者权益审计 222

第二节 实收资本审计 224

第三节 资本公积金审计 230

第四节 盈余公积金审计 233

第五节 利润审计 235

第十二章 成本费用审计 240

第一节 成本费用审计概述 240

第二节 成本费用内部控制制度及其评审 242

第三节 成本费用审计 244

第四节 产品成本计算审计 258

第一节 损益审计概述 262

第十三章 损益审计 262

第二节 营业收入审计 263

第三节 期间费用和销售税金及附加审计 272

第四节 利润形成及利润分配审计 278

第十四章 企业财务报告审计 287

第一节 企业财务报告审计概述 287

第二节 企业帐表一致性审计 288

第三节 企业财务报表勾稽关系审计 295

第四节 企业财务报告其他内容审计 302

后记 306

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