图书介绍

内部审计概论pdf电子书版本下载

内部审计概论
  • 杨树滋,鲍国明编著 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7500504861
  • 出版时间:1988
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:296页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

内部审计概论PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 内部审计的特点 1

第一节 外部审计的产生 2

第二节 内部审计的发展 6

第三节 社会主义内部审计的兴起 12

第四节 内部审计的特点 15

第二章 内部审计的职能和任务 20

第一节 内部审计的地位 20

第二节 内部审计的职能 27

第三节 内部审计的作用和任务 33

第四节 内部审计的定义 38

第五节 内部审计的组织 47

第三章 内部审计的种类和程序 51

第一节 内部审计的种类 51

第二节 审计项目的安排 55

第三节 审计过程的结构 57

第四节 项目计划的制定 59

第五节 实施审计的要点 72

第六节 项目审计的报告 87

第四章 内部控制体系及其评价方法 94

第一节 内部控制的概念 94

第二节 内部控制系统的评价方法 101

第五章 内部审计管理体系 123

第一节 计划管理体系 124

第二节 审计责任体系 128

第三节 质量控制体系 131

第四节 人员培训体系 137

第五节 审计档案管理体系 140

第六节 审计报告体系 142

第六章 会计决算审计 144

第一节 会计决算审计的目的 144

第二节 会计决算审计的方式 149

第三节 会计决算审计的要点 154

第七章 经济效益审计 162

第一节 经济效益审计的概念 163

第二节 经济效益审计的评价标准 168

第三节 经济效益审计的方法 171

第八章 经济责任审计 183

第一节 经济责任审计的内容 183

第二节 承包经营审计的特点和形式 186

第三节 承包经营合同的审计 189

第四节 承包合同的期中审计 193

第五节 承包合同期满的审计 208

第六节 经济合同审计的要点 209

附录一 审计署关于内部审计工作的若干规定 216

附录二 国际内部审计师协会发布的内部审计实务标准 220

附录三 加拿大政府内部审计标准 239

精品推荐