图书介绍

现代审计学pdf电子书版本下载

现代审计学
  • 马勇,李扬主编 著
  • 出版社: 郑州:河南人民出版社
  • ISBN:721503481X
  • 出版时间:1995
  • 标注页数:325页
  • 文件大小:24MB
  • 文件页数:331页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

现代审计学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

目录 1

第一章 总论 1

第一节 审计与审计学 1

第二节 审计的产生和发展 8

第三节 审计的对象、职能和作用 17

第二章 审计机构和审计分类 22

第一节 审计机构 22

第二节 审计人员 31

第三节 审计分类 33

第三章 审计准则、职业道德和法律责任 38

第一节 审计准则 38

第二节 职业道德 49

第三节 法律责任 57

第四章 审计方法 71

第一节 审计方法的意义 71

第二节 审计的基本方法 73

第三节 审计的抽样方法 84

第五章 审计程序 105

第一节 审计的基本程序 105

第二节 审计准备 106

第三节 审计证据 114

第四节 审计工作底稿 123

第五节 审计报告 131

第六节 管理建议书 144

第七节 审计档案 147

第八节 审计质量控制 150

第六章 内部控制制度审计 159

第一节 内部控制制度概述 159

第二节 内部控制制度的调查和描述 167

第三节 内部控制制度的评价和测试 173

第一节 会计报表审计的意义、目的和范围 182

第七章 企业会计报表的审计 182

第二节 企业主要会计报表的审计 184

第三节 合并会计报表的审计 188

第八章 资产的审计 192

第一节 货币资金的审计 192

第二节 应收款项和销货的审计 198

第三节 存货和购货的审计 205

第四节 投资的审计 212

第五节 固定资产和其它长期资产的审计 218

第九章 负债的审计 227

第一节 流动负债的审计 227

第二节 长期负债的审计 238

第十章 所有者权益的审计 245

第一节 投入资本的审计 246

第二节 留存收益的审计 250

第三节 验资 251

第十一章 营业收支的审计 256

第一节 营业收入的审计 256

第二节 营业支出的审计 264

第三节 流转税和所得税的审计 272

第十二章 利润及利润分配的审计 286

第一节 利润的审计 286

第二节 利润分配的审计 291

第十三章 企业终止与清算的审计 294

第一节 企业终止与清算概述 294

第二节 企业终止与清算审计的内容 297

第三节 清算审计报告的编写 305

第四节 注册会计师在企业清算工作中的作用 307

附录一 中华人民共和国注册会计师法 309

附录二 独立审计基本准则 318

附录三 会计报表审计准则 322

精品推荐