图书介绍

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审计学原理
  • 戴传漠编著 著
  • 出版社: 北京:中国展望出版社
  • ISBN:4271·240
  • 出版时间:1986
  • 标注页数:180页
  • 文件大小:6MB
  • 文件页数:186页
  • 主题词:

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图书目录

第一章 绪论 1

第一节 审计和审计学 1

前言页 1

第二节 审计的对象 4

第三节 审计的职能和作用 5

第四节 审计的任务 8

第五节 审计的基本原则 11

第二章 我国审计制度与审计体系 15

第一节 我国审计的产生和发展 15

第二节 我国实行审计监督的必要性 19

第三节 我国审计监督体系 22

第四节 审计监督与其它经济监督的关系 25

第一节 审计组织机构的设置原则 33

第三章 审计组织机构和审计人员 33

第二节 审计组织机构 36

第三节 审计人员 40

第四节 审计机关和审计人员的职权 43

第五节 审计人才的培养 45

第四章 审计的分类和方法 48

第一节 审计的分类 48

第二节 审计的基本方法 56

第三节 抽样审计法 62

第五章 审计计划和审计程序 65

第一节 编制审计计划的意义 65

第二节 审计计划的基本内容 66

第三节 审计人员的委派 74

第四节 审计工作程序的作用 76

第五节 审计工作的基本程序 77

第六章 审计工作底稿、审计报告、审计档案 94

第一节 编写审计工作底稿的意义和作用 94

第二节 如何编写审计工作底稿 95

第三节 审计报告的意义和作用 96

第四节 审计报告的内容要求和编写步骤 98

第五节 如何做好审计档案的管理工作 100

第七章 内部控制制度的审计 104

第一节 内部控制制度的意义和作用 104

第二节 内部控制制度的主要内容 106

第三节 内部控制制度审计的方法与评价 110

第八章 会计基础工作的审计 113

第一节 会计报表的审计 113

第二节 帐簿的审计 117

第三节 会计凭证的审计 120

第九章 企业主要经济业务的审计 124

第一节 货币资金和结算业务的审计 125

第二节 材料的审计 133

第三节 生产费用和产品成本的审计 143

第四节 商品流转业务的审计 154

第十章 内部审计 162

第一节 建立内部审计的必要性 162

第二节 内部审计的职能与任务 166

第三节 内部审计的原则 170

第四节 内部审计的基本内容 173

第五节 内部审计机构的职权 175

第六节 内部审计与外部审计的关系 176

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