图书介绍

新编企业审计实务pdf电子书版本下载

新编企业审计实务
  • 藏南宁编著 著
  • 出版社: 北京:中国物资出版社
  • ISBN:7504713643
  • 出版时间:1997
  • 标注页数:349页
  • 文件大小:4MB
  • 文件页数:364页
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图书目录

第一章 绪论 1

第一节 新中国企业财务审计的产生与发展 1

第二节 国家审计机关所执行的企业财务审计目的与工作重点转变 2

第三节 企业财务审计职权范围划分 7

第四节 审计方法、审计结果表现形式与审计工作质量 8

第二章 审计程序 13

第一节 审计准备阶段 13

第二节 审计实施阶段 18

第三节 审计结束阶段 23

第三章 会计报表审计 27

第一节 审计目标 27

第二节 内部控制要点评审 29

第三节 实质性检查 31

第四节 审计案例 49

第四章 货币资金审计 69

第一节 审计目标 69

第二节 内部控制要点评审 72

第三节 实质性检查 74

第四节 审计案例 79

第五章 应收款项审计 91

第一节 审计目标 92

第二节 内部控制要点评审 94

第三节 实质性检查 97

第四节 审计案例 104

第六章 存货审计 113

第一节 审计目标 113

第二节 内部控制要点评审 116

第三节 实质性检查 119

第四节 审计案例 125

第七章 投资审计 133

第一节 审计目标 133

第二节 内部控制要点评审 135

第三节 实质性检查 139

第四节 审计案例 145

第八章 固定资产审计 151

第一节 审计目标 151

第二节 内部控制要点评审 154

第三节 实质性检查 157

第四节 审计案例 164

第九章 无形、递延及其他资产审计 173

第一节 审计目标 173

第二节 内部控制要点评审 176

第三节 实质性检查 178

第四节 审计案例 186

第十章 流动负债审计 192

第一节 审计目标 192

第二节 内部控制要点评审 195

第三节 实质性检查 197

第四节 审计案例 205

第十一章 长期负债审计 220

第一节 审计目标 220

第二节 内部控制要点评审 224

第三节 实质性检查 226

第四节 审计案例 231

第十二章 所有者权益审计 240

第一节 审计目标 240

第二节 内部控制要点评审 242

第三节 实质性检查 244

第四节 审计案例 251

第十三章 销售收入审计 258

第一节 审计目标 258

第二节 内部控制要点评审 263

第三节 实质性检查 267

第四节 审计案例 273

第十四章 成本与费用审计 281

第一节 审计目标 281

第二节 内部控制要点评审 286

第三节 实质性检查 290

第四节 审计案例 299

第十五章 利润及其分配审计 309

第一节 审计目标 309

第二节 内部控制要点评审 312

第三节 实质性检查 314

第四节 审计案例 320

第十六章 审计报告 333

第一节 国家审计机关的审计报告 333

第二节 社会审计组织的审计报告 337

第三节 审计报告案例 346

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