图书介绍

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审计学
  • 来明敏主编 著
  • 出版社: 成都:成都科技大学出版社
  • ISBN:7561634323
  • 出版时间:1997
  • 标注页数:331页
  • 文件大小:12MB
  • 文件页数:340页
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图书目录

目录 1

第一章 绪论 1

第一节 审计与审计学 1

第二节 审计的产生和发展 7

第三节 审计的对象和目标任务 14

第四节 审计的职能和作用 16

第二章 审计种类与我国审计组织形式 19

第一节 审计的种类 19

第二节 国家审计机关 26

第三节 内部审计机构 30

第四节 社会审计组织 33

第三章 审计方法和审计程序 36

第一节 审计的方法 36

第二节 审计的程序 47

第四章 审计准则和审计依据 53

第一节 审计准则 53

第二节 审计依据 64

第五章 审计证据和审计工作底稿 71

第一节 审计证据 71

第二节 审计工作底稿 79

第六章 内部控制制度及其评审 86

第一节 内部控制制度 86

第二节 内部控制制度的描述 94

第三节 内部控制制度的评审 102

第一节 企业会计报表审计概述 108

第七章 企业会计报表审计 108

第二节 企业主要会计报表审计 113

第三节 小规模企业会计报表审计 127

第八章 现金及有价证券的审计 130

第一节 审计目标和审计范围 130

第二节 符合性测试 132

第三节 实质性测试 136

第九章 应收帐款及应收票据审计 147

第一节 审计目标和审计范围 147

第二节 符合性测试 149

第三节 实质性测试 153

第十章 存货审计 166

第一节 审计目标和审计范围 166

第二节 符合性测试 170

第三节 实质性测试 177

第十一章 长期投资审计 189

第一节 审计目标和审计范围 189

第二节 符合性测试 192

第三节 实质性测试 195

第十二章 固定资产与无形资产审计 202

第一节 审计目标和审计范围 202

第二节 符合性测试 205

第三节 实质性测试 208

第十三章 负债审计 220

第一节 审计目标和审计范围 220

第二节 符合性测试 224

第三节 实质性测试 228

第一节 审计目标和审计范围 236

第十四章 所有者权益审计 236

第二节 符合性测试 241

第三节 实质性测试 242

第十五章 收入与费用审计 252

第一节 审计目标和审计范围 252

第二节 符合性测试 256

第三节 实质性测试 260

第十六章 审计报告与审计档案 274

第一节 审计报告概述 274

第二节 社会审计的终结审计 282

第三节 社会审计的审计报告 293

第四节 审计档案 309

第十七章 内部审计 316

第一节 内部审计的意义、职能和任务 316

第二节 内部审计的地位及其独立性 320

第三节 内部审计的特点及其与其他部门的关系 324

第四节 单位内部审计 327

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