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新编审计实务
  • 凌辉贤,叶伟钦,王艳华,武永宁,吴再芳主编;邹德军,梁鑫,王家祺,潘瑜楠,肖文燕副主编 著
  • 出版社: 成都:西南财经大学出版社
  • ISBN:9787550422711
  • 出版时间:2016
  • 标注页数:243页
  • 文件大小:75MB
  • 文件页数:252页
  • 主题词:审计学

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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的定义与分类 1

第二节 审计与会计的关系 5

第三节 审计的主体与对象 5

第四节 审计的目标与职能 7

第二章 注册会计师及其法律责任 14

第一节 注册会计师 15

第二节 注册会计师与审计人员的职业道德 16

第三节 注册会计师的法律责任 19

第四节 会计师事务所的法律责任 21

第三章 审计程序 35

第一节 审计程序的定义与作用 35

第二节 审计准备阶段 36

第三节 审计实施阶段 43

第四节 审计终结阶段 45

第四章 审计工作底稿和审计证据 51

第一节 审计证据 52

第二节 审计证据的形成过程 55

第三节 审计工作底稿 59

第五章 审计方法 69

第一节 审计方法的定义与分类 70

第二节 审计的一般方法 71

第三节 审计的技术方法 73

第四节 审计抽样 76

第六章 审计报告 90

第一节 审计报告的定义、作用和种类 91

第二节 审计报告的基本内容 93

第三节 审计报告的撰写 95

第四节 审计报告的基本类型 96

第七章 内部控制 110

第一节 内部控制概述 111

第二节 内部控制整体框架的内容 112

第三节 内部控制评审 115

第四节 管理建议书 120

第八章 货币资金的审计 127

第一节 货币资金的内部控制及其测试 128

第二节 库存现金审计 133

第三节 银行存款审计 137

第四节 其他货币资金审计 143

第九章 销售与收款循环审计 149

第一节 销售与收款循环及其内部控制测试 149

第二节 主营业务收入审计 152

第三节 应收账款审计 155

第四节 其他相关账户审计 159

第十章 购货与付款循环审计 168

第一节 购货与付款循环及其内部控制测试 168

第二节 购货业务与付款的内部控制及测试 169

第三节 固定资产内部控制和控制测试 171

第四节 应付账款审计 173

第五节 固定资产审计 175

第六节 其他相关账户审计 179

第十一章 生产与储存循环审计 187

第一节 生产与储存循环及其内部控制测试 188

第二节 生产成本审计 190

第三节 存货储存审计 194

第四节 其他相关账户审计 200

第十二章 筹资与投资循环审计 207

第一节 筹资与投资循环及其内部控制测试 208

第二节 负债审计 211

第三节 所有者权益审计 215

第四节 投资审计 218

第五节 其他相关账户审计 221

《新编审计实务》思考与练习参考答案 229

主要参考资料 243

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