图书介绍

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内部会计控制实务
  • 辛茂荀主编;薛延孝,李荣强副主编 著
  • 出版社: 北京:民主与建设出版社
  • ISBN:7801126335
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:330页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:340页
  • 主题词:企业-内部审计

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图书目录

前言 1

第一章 内部会计控制概论 1

第一节 内部会计控制概述 1

目录 1

第二节 内部会计控制的目标 8

第三节 内部会计控制的原则 10

第四节 内部会计控制的内容 15

第五节 内部会计控制的方法 17

第六节 内部会计控制案例 22

第一节 货币资金概述 25

第二章 货币资金控制 25

第二节 货币资金内部会计控制的内容 34

第三节 货币资金内部会计控制制度的建立 44

第四节 货币资金控制的监督检查 49

第五节 货币资金控制案例 51

第三章 实物资产控制 53

第一节 实物资产概述 53

第二节 存货内部会计控制的内容 57

第三节 固定资产内部会计控制的内容 70

第四节 实物资产内部会计控制制度的建立 82

第五节 实物资产控制的监督检查 89

第六节 实物资产控制案例 90

第四章 对外投资控制 93

第一节 对外投资概述 93

第二节 对外投资内部会计控制的内容 100

第三节 对外投资内部会计控制制度的建立 107

第四节 对外投资控制的监督检查 114

第五节 对外投资控制案例 116

第五章 工程项目控制 119

第一节 工程项目概述 119

第二节 工程项目内部会计控制的内容 125

第三节 工程项目内部会计控制制度的建立 143

第四节 工程项目控制的监督检查 146

第五节 工程项目控制案例 147

第六章 采购与付款控制 151

第一节 采购与付款概述 151

第二节 采购与付款内部会计控制的内容 152

第三节 采购与付款内部会计控制制度的建立 159

第四节 采购与付款控制的监督检查 164

第五节 采购与付款控制案例 167

第一节 收入概述 170

第七章 销售与收款控制 170

第二节 销售与收款内部会计控制的内容 174

第三节 销售与收款内部会计控制制度的建立 183

第四节 销售与收款控制的监督检查 188

第五节 销售与收款控制案例 192

第八章 成本费用控制 193

第一节 成本费用概述 193

第二节 成本费用内部会计控制的内容 197

第三节 成本费用内部会计控制制度的建立 209

第四节 成本费用控制的监督检查 211

第五节 成本费用控制案例 212

第九章 筹资控制 215

第一节 筹资概述 215

第二节 筹资内部会计控制的内容 224

第三节 筹资内部会计控制制度的建立 232

第四节 筹资控制的监督检查 238

第五节 筹资控制案例 239

第十章 担保控制 241

第一节 担保概述 241

第二节 担保内部会计控制的内容 245

第三节 担保内部会计控制制度的建立 251

第四节 担保控制的监督检查 253

第五节 担保控制案例 254

第十一章 电算化会计信息系统控制 258

第一节 电算化会计信息系统对内部会计控制的影响 258

第二节 电算化会计信息系统的一般控制 269

第三节 电算化会计信息系统的应用控制 275

第四节 电算化会计信息系统控制的监督检查 278

第五节 电算化会计信息系统控制案例 281

第一节 内部会计控制的评价目标 283

第十二章 内部会计控制的评价 283

第二节 内部会计控制的评价方法与步骤 285

第三节 内部会计控制的评价内容 300

第四节 内部会计控制评价案例 301

附录一 内部会计控制规范——基本规范(试行) 303

附录二 内部会计控制规范——货币资金(试行) 308

附录三 内部会计控制规范——采购与付款(试行) 313

附录四 内部会计控制规范——销售与收款(试行) 318

附录五 内部会计控制规范——工程项目(试行) 324

主要参考资料 329

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