图书介绍

审计原理与实务pdf电子书版本下载

审计原理与实务
  • 任秀女主编 著
  • 出版社: 北京:中国铁道出版社
  • ISBN:9787113197094
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:300页
  • 文件大小:52MB
  • 文件页数:313页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 审计概论 1

第一节 审计的产生与发展 2

第二节 审计的基本概念 9

第三节 审计的分类 13

第四节 审计模式 16

第五节 审计监督体系 17

复习思考题 24

同步测试题 25

第二章 审计职业规范 27

第一节 审计准则概述 28

第二节 注册会计师职业道德规范 34

第三节 会计师事务所质量控制准则 39

复习思考题 45

同步测试题 46

第三章 注册会计师法律责任 49

第一节 注册会计师法律责任概述 50

第二节 我国注册会计师的法律责任 54

第三节 注册会计师如何避免法律诉讼 58

复习思考题 61

同步测试题 61

第四章 审计目标与审计过程 63

第一节 审计目标 64

第二节 审计过程 67

复习思考题 69

同步测试题 69

第五章 审计证据与审计工作底稿 71

第一节 审计证据 72

第二节 获取审计证据的审计程序 75

第三节 审计工作底稿 77

复习思考题 82

同步测试题 83

第六章 审计抽样 86

第一节 选取测试项目的方法 87

第二节 审计抽样的基本流程 91

第三节 审计抽样在控制测试中的应用 97

第四节 审计抽样在细节测试中的应用 103

复习思考题 106

同步测试题 106

第七章 审计计划、审计重要性和审计风险 109

第一节 初步业务活动 111

第二节 审计计划 116

第三节 审计重要性 119

第四节 审计风险 125

复习思考题 128

同步测试题 128

第八章 内部控制、风险评估与应对 131

第一节 内部控制 132

第二节 风险评估过程 135

第三节 风险应对 144

复习思考题 152

同步测试题 153

第九章 销售与收款循环审计 157

第一节 销售与收款循环概述 158

第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 162

第三节 销售与收款循环的实质性程序 166

第四节 应收账款审计 173

第五节 坏账准备审计 179

第六节 其他相关账户的审计 181

复习思考题 187

同步测试题 187

第十章 采购与付款循环审计 190

第一节 采购与付款循环概述 192

第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 195

第三节 采购与付款循环的实质性程序 201

第四节 应付账款审计 203

第五节 固定资产和累计折旧的审计 205

第六节 其他相关账户的审计 212

复习思考题 216

同步测试题 217

第十一章 生产与存货循环审计 219

第一节 生产与存货循环概述 220

第二节 生产与存货循环的内部控制和控制测试 223

第三节 生产与存货循环的实质性程序 226

复习思考题 233

同步测试题 233

第十二章 筹资与投资循环审计 237

第一节 筹资与投资循环概述 238

第二节 筹资与投资循环的内部控制与控制测试 240

第三节 债务筹资相关项目的实质性程序 243

第四节 所有者权益相关项目的实质性程序 246

第五节 投资相关项目的实质性程序 248

复习思考题 252

同步测试题 252

第十三章 货币资金审计 254

第一节 货币资金审计概述 255

第二节 货币资金的内部控制及其测试 256

第三节 货币资金的实质性程序 260

复习思考题 268

同步测试题 268

第十四章 完成审计工作与审计报告 271

第一节 完成审计工作 272

第二节 期后事项审计 283

第三节 审计报告概述 286

第四节 非标准审计报告 290

复习思考题 297

同步测试题 297

参考文献 300

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