图书介绍

审计基础与实务pdf电子书版本下载

审计基础与实务
  • 王龙,吴辛愚主编;程博,侯晓华副主编 著
  • 出版社: 中国人民大学出版社
  • ISBN:
  • 出版时间:2010
  • 标注页数:309页
  • 文件大小:90MB
  • 文件页数:318页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

审计基础与实务PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 审计概述 1

第一节 审计的概念及分类 1

第二节 注册会计师审计的产生和发展 3

第三节 会计师事务所及其业务范围 5

第四节 审计模式、审计测试及业务循环 7

第二章 审计程序与审计签约 15

第一节 审计目标 15

第二节 审计程序 18

第三节 审计业务约定书 23

第三章 审计计划、审计重要性和审计风险 32

第一节 审计计划 32

第二节 审计重要性 40

第三节 审计风险 51

第四章 审计方法 59

第一节 审计技术方法 59

第二节 审计抽样 72

第五章 审计证据与审计工作底稿 86

第一节 审计证据 87

第二节 审计工作底稿 93

第六章 内部控制制度及其评审 104

第一节 内部控制概述 105

第二节 内部控制的了解和评价 108

第三节 管理建议书 117

第七章 货币资金审计 126

第一节 货币资金涉及的主要活动及凭证 127

第二节 货币资金的控制测试 128

第三节 货币资金的实质性测试 130

第八章 购进与付款循环审计 145

第一节 购进与付款循环的主要活动及关键控制 146

第二节 购进与付款循环的控制测试 152

第三节 购进与付款循环所涉及科目的实质性测试 165

第九章 存货与仓储循环审计 189

第一节 存货与仓储循环的主要活动及关键控制 190

第二节 存货与仓储循环的控制测试 194

第三节 存货与仓储循环所涉及科目的实质性测试 198

第十章 销售与收款循环审计 211

第一节 销售与收款循环的主要活动及关键控制 212

第二节 销售与收款循环的控制测试 217

第三节 营业收入审计 225

第四节 应收账款审计 232

第五节 其他相关账户审计 244

第十一章 筹资与投资循环审计 267

第一节 筹资与投资循环及其内部控制测试 267

第二节 负债审计 271

第三节 所有者权益审计 276

第四节 投资审计 279

第五节 其他有关账户的审计 283

第十二章 审计报告 291

第一节 审计报告概述 292

第二节 审计报告的类型 296

第三节 审计报告的编制 303

参考文献 309

精品推荐