图书介绍

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审计学
  • 姚瑞马主编 著
  • 出版社: 镇江:江苏大学出版社
  • ISBN:9787811300376
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:536页
  • 文件大小:115MB
  • 文件页数:550页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计与经济 1

第二节 审计分类 20

名词与术语 22

思考题 22

第二章 审计报告 23

第一节 审计报告概述 23

第二节 标准审计报告 26

第三节 带强调事项段的无保留意见审计报告 33

第四节 非无保留意见的审计报告 37

第五节 审计报告决策过程 50

名词与术语 53

思考题 53

第三章 职业道德 54

第一节 注册会计师职业 54

第二节 注册会计师职业道德规范 80

名词与术语 98

思考题 98

第四章 执业准则与法律责任 99

第一节 注册会计师执业准则体系概述 99

第二节 注册会计师业务准则 108

第三节 质量控制准则 111

第四节 法律责任 134

名词与术语 153

思考题 153

第五章 审计目标与审计过程 154

第一节 审计总目标 154

第二节 财务报表循环 157

第三节 管理层认定与具体审计目标 160

第四节 审计目标的实现过程 164

第五节 审计业务约定书 166

名词与术语 175

思考题 175

第六章 审计证据与审计工作底稿 176

第一节 审计证据 176

第二节 审计工作底稿 191

名词与术语 200

思考题 200

第七章 计划审计工作 201

第一节 初步业务活动 201

第二节 总体审计策略和具体审计计划 203

第三节 审计重要性 214

第四节 审计风险 227

名词与术语 234

思考题 234

第八章 风险评估 235

第一节 风险评估概述 235

第二节 了解被审计单位及其环境 238

第三节 了解被审计单位的内部控制 244

第四节 评估重大错报风险 265

第五节 风险应对 269

名词与术语 279

思考题 279

第九章 审计抽样 280

第一节 审计抽样概述 280

第二节 控制测试中抽样技术的应用 311

第三节 细节测试中抽样技术的应用 318

名词与术语 323

思考题 323

第十章 销售与收款循环审计 324

第一节 销售与收款循环的特性 324

第二节 销售与收款的内部控制及测试 328

第三节 主营业务收入审计 330

第四节 应收账款审计 334

第五节 坏账准备审计 342

第六节 其他相关账户审计 344

名词与术语 351

思考题 351

第十一章 采购与付款循环审计 352

第一节 采购与付款循环的特性 352

第二节 采购与付款的内部控制及其测试 357

第三节 应付账款审计 361

第四节 固定资产审计 364

第五节 其他相关账户审计 371

名词与术语 376

思考题 376

第十二章 存货与仓储循环审计 377

第一节 存货与仓储循环的特性 377

第二节 存货与仓储的内部控制及测试 380

第三节 存货审计 385

第四节 主营业务成本审计 399

第五节 应付职工薪酬审计 401

名词与术语 403

思考题 403

第十三章 筹资与投资循环审计 404

第一节 筹资循环审计 404

第二节 投资循环审计 412

第三节 其他相关项目审计 419

名词与术语 423

思考题 423

第十四章 货币资金审计 424

第一节 货币资金与交易循环 424

第二节 货币资金的内部控制及其测试 426

第三节 库存现金审计 429

第四节 银行存款审计 432

第五节 其他货币资金审计 439

名词与术语 440

思考题 440

第十五章 完成审计工作 441

第一节 期初余额 441

第二节 期后事项审计 446

第三节 关联方及其交易审计 451

第四节 持续经营审计 458

第五节 或有事项审计 464

第六节 获取管理层声明 466

第七节 其他应完成工作 471

名词与术语 481

思考题 481

第十六章 其他鉴证与非鉴证业务 482

第一节 验资 482

第二节 财务报表审阅业务 499

第三节 内部控制审核 503

第四节 预测性财务信息的审核 507

第五节 相关服务业务 512

名词与术语 515

思考题 515

第十七章 政府审计与内部审计 516

第一节 政府审计 516

第二节 内部审计 526

名词与术语 535

思考题 535

主要参考文献 536

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