图书介绍
实用审计 第2版pdf电子书版本下载
- 吴景阳主编 著
- 出版社: 北京市:北京大学出版社
- ISBN:7301128827
- 出版时间:2007
- 标注页数:310页
- 文件大小:18MB
- 文件页数:323页
- 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材
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实用审计 第2版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一篇 审计概论 3
第一章 总论 3
第一节 审计的产生和发展 3
第二节 审计对象与方法选择 7
第三节 审计的职能和作用 8
第四节 审计的分类 10
第五节 注册会计师审计 15
第六节 注册会计师执业准则和审计依据 21
第二章 审计要素 25
第一节 审计目标 25
第二节 审计证据 29
第三节 具体审计程序 39
第四节 审计工作底稿 41
第二篇 计划审计工作 53
第三章 审计计划 53
第一节 审计过程 53
第二节 了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险 56
第三节 分析程序 61
第四节 审计业务约定书 68
第五节 总体审计策略和具体审计计划 75
第四章 审计风险评价 82
第一节 审计风险 82
第二节 固有风险评估 85
第三节 内部控制与控制风险评估 90
第四节 检查风险及需要特别考虑的重大错报风险 101
第五章 重要性评估 104
第一节 审计重要性 104
第二节 确定审计重要性水平 107
第六章 控制测试与实质性程序 112
第一节 控制测试 112
第二节 实质性程序 122
第三篇 审计测试 131
第七章 销售与收款循环审计测试 131
第一节 销售与收款循环内部控制 131
第二节 销售与收款循环内部控制测试 136
第三节 主营业务收入审计 139
第四节 应收账款及坏账准备的审计 145
第五节 其他相关账户的审计 152
第八章 采购与付款循环审计测试 162
第一节 采购与付款循环内部控制 162
第二节 采购与付款循环内部控制测试 170
第三节 应付及预付项目审计 174
第四节 固定资产与累计折旧审计 179
第五节 其他相关账户审计 187
第九章 存货与仓储循环审计测试 191
第一节 存货与仓储循环内部控制制度 191
第二节 存货与仓储循环内部控制测试 194
第三节 生产成本和主营业务成本的审计 198
第四节 存货的关键审计程序 201
第五节 存货相关账户的审计 211
第十章 筹资与投资循环审计测试 217
第一节 筹资与投资循环内部控制测试 217
第二节 借款及应付债券的审计 227
第三节 所有者权益审计 231
第四节 投资相关项目审计 238
第五节 其他相关账户审计 244
第十一章 货币资金审计测试 251
第一节 货币资金循环内部控制 251
第二节 货币资金循环内部控制测试 254
第三节 货币资金的实质性程序 260
第四篇 审计报告 271
第十二章 审计报告编制前的工作 271
第一节 期后事项与或有事项审计 271
第二节 审计报告编制程序 278
第十三章 审计报告 291
第一节 审计报告的基本内容 291
第二节 审计报告的类型 295
第三节 审计意见的形成 304
第四节 审计报告的编制 307
参考书目 310