图书介绍

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审计
  • 沈颖,曹明才主编 著
  • 出版社: 成都:西南交通大学出版社
  • ISBN:9787564301668
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:336页
  • 文件大小:186MB
  • 文件页数:348页
  • 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材

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图书目录

第一章 概论 1

第一节 审计的产生 2

第二节 审计的基本概念 7

第三节 审计客体和审计主体 12

第二章 职业规范与法律责任 22

第一节 审计准则 23

第二节 会计师事务所质量控制准则 28

第三节 注册会计师职业道德规范 32

第四节 审计法律责任 36

第三章 审计程序与审计方法 44

第一节 审计程序 45

第二节 审计方法 58

第三节 审计抽样 67

第四章 审计目标与审计证据 89

第一节 审计目标 90

第二节 审计证据 94

第三节 审计工作底稿 99

第五章 风险评估与风险应对 108

第一节 风险评估 109

第二节 风险应对 124

第三节 控制测试和实质性程序 131

第四节 管理建议书 141

第六章 购货与付款循环审计 145

第一节 购货与付款循环审计概述 146

第二节 购货与付款循环的内部控制及测试 150

第三节 购货与付款循环的实质性程序 154

第七章 销售与收款循环审计 172

第一节 销售与收款循环审计概述 173

第二节 销售与收款循环内部控制及其测试 177

第三节 销售与收款循环的实质性程序 180

第八章 存货与仓储循环审计 203

第一节 存货与仓储循环审计概述 204

第二节 存货与仓储循环的内部控制及其测试 207

第三节 存货的实质性程序 210

第四节 其他账户的实质性程序 218

第九章 筹资与投资循环 234

第一节 筹资与投资循环审计概述 235

第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试 239

第三节 筹资循环的实质性程序 241

第四节 投资循环的实质性程序 254

第十章 货币资金审计 274

第一节 货币资金审计概述 275

第二节 货币资金的内部控制及其测试 277

第三节 货币资金的实质性程序 279

第十一章 审计报告 293

第一节 审计报告概述 294

第二节 审计报告的意见类型 298

第三节 审计报告的编制 306

第十二章 验资 316

第一节 验资概述 317

第二节 验资业务约定书 319

第三节 验资计划、程序与记录 322

第四节 验资报告 330

参考文献 336

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