图书介绍

审计学pdf电子书版本下载

审计学
  • 刘正毓主编 著
  • 出版社: 北京:清华大学出版社
  • ISBN:9787811235043
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:79MB
  • 文件页数:298页
  • 主题词:审计学

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

审计学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的概念与特点 1

第二节 审计的职能和作用 5

第三节 审计的分类 8

复习思考题 9

第二章 审计规范与审计准则 10

第一节 审计规范 10

第二节 审计准则 13

第三节 审计职业道德 17

复习思考题 25

第三章 审计计划、审计重要性和审计风险 26

第一节 审计计划 26

第二节 审计重要性 36

第三节 审计风险 44

复习思考题 51

第四章 审计方法 52

第一节 审计方法概述 52

第二节 审查书面资料的方法 53

第三节 审查财产物资的方法 59

第四节 审计的分析性复核方法 60

第五节 审计抽样 68

复习思考题 77

第五章 审计证据与审计工作底稿 78

第一节 审计证据 78

第二节 审计日记 86

第三节 审计工作底稿 90

复习思考题 99

第六章 内部控制及其评价 100

第一节 内部控制概述 100

第二节 内部控制的了解与描述 104

第三节 控制测试与控制风险的评价 110

复习思考题 114

第七章 国家审计与内部审计 115

第一节 国家审计 115

第二节 内部审计 135

复习思考题 138

第八章 社会审计 139

第一节 社会审计概述 139

第二节 社会审计程序 142

第三节 审计业务约定书 149

第四节 管理当局声明书和律师声明书 153

复习思考题 157

第九章 销售与收款循环审计 158

第一节 销售与收款循环概述 158

第二节 销售与收款循环的内部控制及符合性测试 160

第三节 销售与收款循环的实质性测试 163

复习思考题 178

第十章 采购与付款循环审计 179

第一节 采购与付款循环概述 179

第二节 采购与付款循环的内部控制及符合性测试 182

第三节 采购与付款循环的实质性测试 184

复习思考题 199

第十一章 存货与仓储循环审计 200

第一节 存货与仓储循环审计概述 200

第二节 存货与仓储循环的内部控制及符合性测试 202

第三节 存货与仓储循环的实质性测试 208

复习思考题 218

第十二章 筹资与投资循环审计 219

第一节 筹资与投资循环概述 219

第二节 筹资与投资循环的内部控制及符合性测试 221

第三节 筹资与投资循环的实质性测试 225

复习思考题 238

第十三章 货币资金审计 239

第一节 货币资金概述 239

第二节 货币资金的内部控制及符合性测试 242

第三节 货币资金的实质性测试 245

复习思考题 251

第十四章 计算机审计 252

第一节 电算化会计信息系统的特点 252

第二节 电算化会计信息系统对审计的影响 254

第三节 电算化会计信息系统的内部控制结构 257

第四节 计算机审计的程序 264

复习思考题 271

第十五章 审计报告及处理 272

第一节 审计报告 272

第二节 审计决定书 281

第三节 社会审计的审计报告 283

复习思考题 288

参考文献 289

精品推荐