图书介绍
审计学pdf电子书版本下载
- 王勇主编 著
- 出版社: 北京:清华大学出版社
- ISBN:9787302192961
- 出版时间:2009
- 标注页数:304页
- 文件大小:75MB
- 文件页数:312页
- 主题词:审计学
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图书目录
第一章 概论 1
第一节 审计的概念 1
第二节 我国审计监督体系 5
复习思考题 14
第二章 注册会计师执业准则体系与职业道德规范 17
第一节 注册会计师执业准则体系 17
第二节 中国注册会计师职业道德规范 27
复习思考题 36
第三章 注册会计师的法律责任 41
第一节 注册会计师法律责任概述 42
第二节 注册会计师如何避免法律诉讼 50
复习思考题 52
第四章 审计目标和审计过程 56
第一节 审计目标 56
第二节 审计过程 60
复习思考题 66
第五章 内部控制 71
第一节 内部控制概述 71
第二节 了解与记录内部控制 76
第三节 管理建议书 80
复习思考题 81
第六章 审计重要性与审计风险 86
第一节 审计重要性 87
第二节 审计风险 94
第三节 针对重大错报风险的审计程序 98
第四节 控制测试和实质性程序 101
复习思考题 106
第七章 审计证据、审计工作底稿和审计抽样 112
第一节 审计证据 112
第二节 审计工作底稿 119
第三节 审计抽样 123
复习思考题 129
第八章 销售与收款循环审计 135
第一节 销售与收款循环概述 136
第二节 销售与收款循环的内部控制及其测试 140
第三节 营业收入审计 145
第四节 应收账款与坏账准备审计 151
第五节 其他相关账户审计 159
复习思考题 162
第九章 采购与付款循环的审计 166
第一节 采购与付款循环概述 166
第二节 采购与付款循环的内部控制及其测试 169
第三节 应付账款审计 174
第四节 固定资产审计 177
第五节 其他相关账户审计 183
复习思考题 185
第十章 存货与仓储循环审计 190
第一节 存货与仓储循环概述 190
第二节 存货与仓储循环的内部控制及其测试 193
第三节 存货审计 196
第四节 应付职工薪酬审计 208
复习思考题 209
第十一章 筹资与投资循环审计 213
第一节 筹资与投资循环概述 213
第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试 215
第三节 借款审计 218
第四节 所有者权益审计 223
第五节 投资相关项目的审计 229
复习思考题 235
第十二章 货币资金审计 240
第一节 货币资金概述 240
第二节 货币资金的内部控制及其测试 241
第三节 库存现金审计 244
第四节 银行存款审计 247
第五节 其他货币资金审计 251
复习思考题 251
第十三章 特殊项目审计 256
第一节 期初余额审计 256
第二节 期后事项的审计 258
第三节 或有事项的审计 264
第四节 持续经营假设的审计 265
复习思考题 267
第十四章 终结审计与审计报告 269
第一节 审计报告编制前的工作 269
第二节 审计报告 276
复习思考题 287
第十五章 验资与财务报表审阅 292
第一节 验资 293
第二节 财务报表审阅 299
复习思考题 302
参考文献 304