图书介绍
股份制企业审计pdf电子书版本下载

- 孙茂竹等著 著
- 出版社: 北京:中国人民大学出版社
- ISBN:7300018130
- 出版时间:1994
- 标注页数:212页
- 文件大小:8MB
- 文件页数:224页
- 主题词:股份有限公司-审计 审计-股份有限公司
PDF下载
下载说明
股份制企业审计PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
前言页 1
第一章 股份公司审计概述 1
第一节 股份公司与审计 1
第二节 审计的概念、职能和种类 4
第三节 注册会计师在经济生活中的作用 7
第四节 会计师事务所简介 9
第五节 注册会计师职业道德 12
第六节 注册会计师的法律责任 16
第二章 审计准则、审计程序和审计方法 20
第一节 审计准则 20
第二节 审计程序 27
第三节 审计方法 35
第三章 股份公司组建的审计 42
第一节 股份公司概述 42
第二节 股份公司设立的审计 44
第三节 股份公司内部机构的建立与审计 50
第四节 转让出资和变更注册资本的审计 53
第五节 合并与分立的审计 55
第四章 内部控制制度的评审 57
第一节 内部控制的概念、作用和种类 57
第二节 内部控制的原则和内容 62
第三节 内部控制制度的评审 65
第四节 内部控制制度评审报告 71
第五章 货币资金审计 73
第一节 货币资金业务的内部控制 73
第二节 货币资金业务的内部控制审计 75
第三节 货币资金业务及余额的审计 77
第六章 应收及预付款项审计 85
第一节 应收款项及其审计目标 85
第二节 应收款项的内部控制 86
第三节 应收款项的审计 87
第四节 预付款项审计 94
第一节 存货及其审计目标 95
第七章 存货审计 95
第二节 存货的内部控制 98
第三节 存货的审计 100
第八章 投资审计 109
第一节 投资及其审计目标 109
第二节 投资的内部控制 111
第三节 投资及其收益的审计 112
第九章 固定资产及无形资产审计 117
第一节 固定资产及其审计目标 117
第二节 固定资产的内部控制 120
第三节 固定资产的审计 122
第四节 无形资产审计 131
第十章 负债审计 136
第一节 应付帐款的审计 136
第二节 应付票据和应付债券的审计 143
第三节 其他负债的审计 147
第一节 股东权益及其审计目标 156
第十一章 股东权益审计 156
第二节 股东权益的内部控制 158
第三节 股本审计的一般程序 160
第四节 盈余公积、未分配利润及股利的审计 165
第十二章 收入与费用审计 168
第一节 收入、费用的特点及其基本审计方法 168
第二节 收入的审计 171
第三节 费用的审计 175
第四节 损益表的审查 182
第十三章 终止与清算审计 183
第一节 股份公司的终止与清算 183
第二节 股份公司清算的审计内容 185
第三节 清算财产的估价 187
第四节 清算费用的审计 190
第十四章 审计报告 192
第一节 审计报告的作用及编写准备 192
第二节 审计报告的基本组成、形式及审计意见 194
第三节 有特殊目的的审计报告 206